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老師好,請問單位在付了當月電費時直接入了費用,借管理費用,制造費用,其他應收款某某單位,應交增值稅進項稅,貸銀行存款。其中其他應收款是幫行政部門代付的不能抵扣進項稅,現需要做一筆進項稅額轉出的分錄應該怎樣做。



代付的增值稅其實也是需要收回的
借 其他應收款
貸 應交稅費-應交增值稅進項稅額轉出
06/14 03:11

老師好,請問單位在付了當月電費時直接入了費用,借管理費用,制造費用,其他應收款某某單位,應交增值稅進項稅,貸銀行存款。其中其他應收款是幫行政部門代付的不能抵扣進項稅,現需要做一筆進項稅額轉出的分錄應該怎樣做。
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