問題已解決
你好,老師,請問我用快帳軟件的輔助賬簿功能來記錄采購暫估入庫和收到發票重新入庫的話,是這樣做分錄嗎?麻煩看看我的貸方輔助項目那里有沒有填錯?是不是先紅字沖銷,然后再做一張重新入庫但是輔助項目那里改成已開票??



您好,是的,收到發票先紅沖暫估,再按發票做分錄,我們的輔助核算對的哦,這個賬做得很辛苦的,我們是不會已開票和未開票的輔助,通過摘要來區分
06/13 16:44

84784963 

06/13 16:49
一般不通過我這樣核算嗎?我這樣通過輔助核算已開票和未開票很累嗎?可是我覺得通過摘要區分并不能一眼查出還有多少發票未開啊?這樣通過輔助項目核算我一打開輔助核算賬目就可以看到已開票金額和未開票金額啊?

董孝彬老師 

06/13 16:51
不不,您這個核算好,我們是簡單化版
是的,您的肯定好,我們是下面這個做法
202X05本月末從業務系統里導出“截止本月末202X0531”未開票的采購單,全部暫估入庫,借:原材料或庫存商品 ?貸:應付賬款(輔助核算到各供應商),下月初 全部沖回 ? 借:原材料或庫存商品(負) 貸:應付賬款(輔助核算到各供應商)(負),收到發票正常做分錄 ?借:原材料或庫存商品 ?進項稅 貸:應付賬款(輔助核算到各供應商),202X06下月末又是統計 “截止本月末202X0630” ?全部未開票暫估,每月都是這樣滾動。這樣不用查,來票就記賬。

84784963 

06/13 16:58
那請問我這種方法也可以是嗎?老師。如果我這樣記賬沒錯以后就這樣記錄已開票未開票了。

董孝彬老師 

06/13 16:59
您好,您的方法當然可以哦

84784963 

06/13 17:05
好的,謝謝老師。。。。

董孝彬老師 

06/13 17:14
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!
