問題已解決
老師,公司車賣了,憑二手車銷售統一發票入賬可以嗎?把之前的價值轉到固定資產清理去,賣虧了的,虧了12萬多,這種賬務處理怎么做



你好,可以的。操作沒問題。
06/11 14:04

宋生老師 

06/11 14:04
1.固定資產轉入清理
借:固定資產清理
累計折舊
固定資產減值準備
貸:固定資產
2.發生的清理費用
借:固定資產清理
貸:銀行存款
3.出售收入、殘料等的處理
借:銀行存款/原材料等
貸:固定資產清理
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

84784971 

06/11 14:12
老師,賣的6000,按6000來交稅,我們是一般納稅人,交多少稅也,增值稅填在哪一行

宋生老師 

06/11 14:13
你好,這個就是填入貨物13%的里面

84784971 

06/11 14:14
喔,不是說按3%減按2%交稅嗎?處置固定資產

宋生老師 

06/11 14:18
你好,你如果沒有抵扣過的話就是3%。

84784971 

06/11 14:20
抵扣過增值稅就填在13%欄繳納增值稅

宋生老師 

06/11 14:21
你好,對的,就是這樣子操作。

84784971 

06/11 14:22
填在未開具發票欄嗎

84784971 

06/11 14:22
還是自己要在開一張發票

宋生老師 

06/11 14:22
你好這個你可以開發票,也可以當不開票收入。

84784971 

06/11 14:23
好的謝謝老師

宋生老師 

06/11 14:24
你好,不用客氣的了。
