問題已解決
老師 暫估入庫 結轉成本的差額怎么處理呀



同學,你好
跨年了嗎??
06/11 12:45

84785022 

06/11 12:47
我最近經手的沒跨年 ,但是我查看了一下去年暫估的 又一筆一月份的暫估五萬沒有紅沖,兩種都要怎么處理呀

小菲老師 

06/11 12:48
同學,你好
之前年度,差額用以前年度損益調整科目。本年的,就是主營業務成本有差額,這個不要緊,之后結轉到損益 了

84785022 

06/11 12:49
那今年的暫估入庫引起的成本差額不需要做調整么 利潤會虛高的 還是想改正一下

小菲老師 

06/11 12:50
同學,你好
不會虛高。你之前少結轉,現在補結轉,或者之前多結轉了,現在紅沖多結轉的。一整年來看,成本是正確,不會虛高
