問題已解決
企業(yè)所得稅年度匯算清繳后要退稅,但不想退,怎么調(diào)報表,在A105000中30行已調(diào)增,但主表退稅金額還是不變



你好,正常是會調(diào)的了。你是說納稅調(diào)整明細表嗎
06/10 16:15

84785038 

06/10 16:30
第一張用鉛筆寫的是調(diào)整后的金額,第二張是調(diào)整后的出現(xiàn)了FZ10(-394.72)和FZ12(一263.14)。調(diào)整后退稅金額還是一樣的

宋生老師 

06/10 16:33
第二張表第37行是多少呢。

84785038 

06/10 16:56
第二張表37行是657.86

宋生老師 

06/10 16:57
估計 是因為你調(diào)整的不夠,以為要彌補前面5年的開髓。

84785038 

06/10 16:59
那要怎么辦

宋生老師 

06/10 16:59
你好,你要看你前面5年虧損了多少。

84785038 

06/10 17:04
是不是要把之前的虧損也加進去

宋生老師 

06/10 17:04
你好,是的,要加進去才行。

84785038 

06/10 17:05
要加多少

宋生老師 

06/10 17:08
你好,你這個是413783.55+228606.09+218063.3+150156.76-(196002.33-81442.02)-181365.19
算出來的余額。

84785038 

06/10 17:11
為什么要196002.33一81442.02

宋生老師 

06/10 17:11
你好,因為你前一年的利潤可以往前面彌補5年

84785038 

06/10 17:16
噢,用得出來的結果再加上13157.2(=657.86/0.05)對嗎?然后再填A105000表30號其他。如果是這樣的話,會不會影響今年的抵扣?

宋生老師 

06/10 17:17
對的,算法就是這樣。你說今年的抵扣是什么意思?

84785038 

06/10 17:18
如果今年又有盈利,可不可以抵扣往年虧損

宋生老師 

06/10 17:19
你好,你前面的5年都已經(jīng)沒有虧損了。都已經(jīng)彌補完了。

84785038 

06/10 17:21
輸入后還要退1元?,怎么回事。但是20年到22年有虧損呀

宋生老師 

06/10 17:23
是不是金額算錯了?
