問題已解決
老師,異地預(yù)繳增值稅稅款時,要填寫扣除分包金額,這個金額是什么時候填寫呢?是必須有分包合同后填寫?還是有口頭的勞務(wù)分包就能填寫?還是怎樣?



你好好,你要有分包合同,拿到分包發(fā)票才行
06/10 11:53

84785029 

06/10 11:57
也就是說,主要是以收到分包發(fā)票后,才可以在預(yù)繳增值稅稅款時扣除填寫扣除分包額,是么?老師

宋生老師 

06/10 11:58
你好,是的,就是這樣理解。

84785029 

06/10 11:59
那預(yù)繳增值稅報表中,填寫的扣除分包金額必須與收到分包發(fā)票金額一致是么?

宋生老師 

06/10 11:59
你好,是的,需要這樣的

84785029 

06/10 12:05
比如4月的扣除金額為100萬,5月對方?jīng)_紅了其中的40萬,那我5月預(yù)繳稅款時,在對應(yīng)的項(xiàng)目分包扣款金額處填寫-40萬?

宋生老師 

06/10 12:08
你好,是的。就是這樣了。

84785029 

06/10 12:59
那如果5月沒有開票,該項(xiàng)目沒有銷項(xiàng),只有分包商沖紅了一張40萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那本月需要填報預(yù)繳增值稅的報表么?還是說等有了該項(xiàng)目的銷項(xiàng)發(fā)票時再把這個-40萬填寫到分包扣除欄里呢?

宋生老師 

06/10 13:20
你好,你沒有開出去發(fā)票,不需要預(yù)交。
