問題已解決
我們公司是做劇本殺的,大多數都來自于美團團購跟預訂,團購有一部分支出給商家營銷費用,一部分是技術服務費,還有一部分退費。商家營銷費用不給開發票,技術服務費是按照每月開的(包括退費)。扣除完的費用定期打到對公賬戶上。這個賬務應該怎么做?預訂是有一部分是支出技術服務費,一部分是推廣費,都可以開票,剩余的定期達到銀行里,這個賬務怎么做?



同學你好
稍等我看下
06/05 19:32

樸老師 

06/05 19:44
一、美團團購賬務處理
1.?商家營銷費(無票):
借:銷售費用—營銷推廣費(憑內部單入賬,無票匯算調增)
貸:銀行存款
2.?技術服務費(有票,含退費):
按發票凈額計入“銷售費用”,專票抵扣進項,打款時沖減應付賬款。
3.?收入確認:客戶消費后,按團購總額確認收入(通過“預收賬款”過渡)。
二、預訂業務賬務處理
1.?預訂款:先記“應收賬款—美團”“預收賬款”。
2.?技術服務費/推廣費(有票):計入“銷售費用”,專票抵扣,打款時對沖應付賬款。
3.?收入確認:消費后按預訂總額確認收入。
核心:收入按消費時點確認,費用憑票入賬(無票調增),通過“應收/應付賬款”與美團結算,注意發票合規。

84785030 

06/05 20:19
進入銀行的錢,是扣除這些費用之后的,還要用銀行存款科目支付這些費用做一筆分錄?

樸老師 

06/05 20:31
是的,你要付款就得做

84785030 

06/05 20:40
那回單也不用貼吧?

84785030 

06/05 20:40
實際上是沒從銀行上體現,都是扣完才到銀行的

樸老師 

06/05 20:46
嗯,這個不用貼的,付款的時候再貼

84785030 

06/05 21:03
不是老師,你沒看懂,就不用付款啊!美團后臺直接把錢扣了,收入減雜七雜八的支出,然后從美團上把剩余的錢打到公戶

樸老師 

06/05 21:05
那你確認收入按收到的錢確認嗎

84785030 

06/05 21:15
不是,收入是總收入,不是按照收到的錢。

樸老師 

06/05 21:39
那他扣的錢給你開發票,你計入費用

84785030 

06/05 22:04
那這個分錄怎么做,收入跟扣除費用還有銀行

樸老師 

06/05 22:18
借銀行借銷售費用服務費
貸主營業務收入貸銷項
