問題已解決
您好老師,物業公司給我把24年的物業費發票開來了,我怎么做賬呢,去年年末暫估了一下,我收到這個發票把暫估紅沖了,又把新發票錄入了一下,



你好,是的,你做的沒錯啊
紅字沖減暫估,然后按發票重新做。
06/04 16:43

84784984 

06/04 16:43
我不需要做以前年度損益調吧,我去年做了暫估了

宋生老師 

06/04 16:44
你好,是需要用以前年度損益調整的。

84784984 

06/04 16:46
我不知道咋做了

宋生老師 

06/04 16:49
你好,涉及損益類的,就要用以前年度損益調整調整。
