問題已解決
計提如果計提多了或者少了,且已經結賬了,怎么做分錄?比如5月工資計提了1000,但次月發工資實際發了800…這個分錄怎么做??如果次月發了1200,這個怎么做?



您好,最簡單的方法就是把原分錄紅沖,再做實際金額的分錄,我們公司就是這樣的
06/01 16:49

84784969 

06/01 17:03
老師,也就是5月份的錯誤計提賬目,做到了6月份…跨越做賬可以嗎???我以為當月賬,只能做到當月?

董孝彬老師 

06/01 17:04
您好,不能跨月,我們這是調整嘛,如果沒有差異 一負一正不影響利潤,現在是暫估有差異了,這也是正常的,估計總有差異
