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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師,我公司報(bào)廢一批固定資產(chǎn),給對(duì)方開(kāi)了專票,有收到款的,有沒(méi)收到的,月底了,如何做賬



您好,收到的沖應(yīng)收,沒(méi)有收到就掛賬上
05/30 12:33

84784950 

05/30 12:35
固定資產(chǎn)報(bào)廢怎樣做賬

劉艷紅老師 

05/30 12:39
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)

84784950 

05/30 12:39
開(kāi)發(fā)票的那個(gè)呢

劉艷紅老師 

05/30 12:39
借:營(yíng)業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理

劉艷紅老師 

05/30 12:40
這個(gè)報(bào)廢不用開(kāi)發(fā)票的

84784950 

05/30 12:42
報(bào)廢處置了,收到錢了,給對(duì)方開(kāi)的專票

84784950 

05/30 12:42
收到的錢低于凈值

劉艷紅老師 

05/30 12:45
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)

劉艷紅老師 

05/30 12:45
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅

劉艷紅老師 

05/30 12:45
借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益

劉艷紅老師 

05/30 12:45
按這三個(gè)來(lái)做就可以了

84784950 

05/30 12:48
好的,謝謝老師

劉艷紅老師 

05/30 12:49
不客氣,很高興幫你
