問題已解決
申報增值稅納稅申報表上本期有進項稅額轉出30803.10元,本期的進項稅額是22027.76元,銷項稅額是41962.29元,會計分錄如何做賬?



你好,這個你可以借銷項,借進項轉出,貸進項。貸未交增值稅。
05/28 11:09

84784971 

05/28 11:12
那進項稅額轉出的呢?

宋生老師 

05/28 11:13
你好,你看借方第二個。

84784971 

05/28 11:20
這樣進項稅額轉出期末借方就有余額啦?如何從貸方轉出?

宋生老師 

05/28 11:21
你好,這個你是因為什么要轉出

84784971 

05/28 11:23
收到稅局的“取得異常憑證清單”發票已經在之前年度抵扣了的,所以現在要轉出

宋生老師 

05/28 11:24
你好,你這個要看你當時拿到這張藍字發票如何做的分錄。

84784971 

05/28 11:28
當時是借主營業務成本,借應交稅費-進項稅額,貸銀行存款的

宋生老師 

05/28 11:30
你好,這種要看稅務局要求你調不調所得稅了。
讓你轉出的時候,有讓你補所得稅嗎

宋生老師 

05/28 11:30
你好,這種要看稅務局要求你調不調所得稅了。
讓你轉出的時候,有讓你補所得稅嗎

84784971 

05/28 11:31
沒有的,只要求做進項稅額轉出

宋生老師 

05/28 11:32
你好,這個,規范的做法,是借主營業務成本,貸進項轉出。

84784971 

05/28 11:33
為什么是借主營業務成本?一開始不是借主營業務成本嗎

宋生老師 

05/28 11:35
你好,是的。因為不能抵扣,所以應該按含稅做成本
