問題已解決
老師,稅額差怎么調整?借:在建工程-預付款500 貸:在建工程-勘察費500,票來, 借:在建工程-勘察費442.48 應交稅費-增值稅(進)57.52貸:其他應付款500



你好其實,其實你直接紅字沖減錯誤的,然后按照正確的重新做就好了。
05/23 11:43

84784949 

05/23 12:10
那能調整嗎

84784949 

05/23 12:11
這個賬本身就是調過來的

84784949 

05/23 12:11
不好沖紅

宋生老師 

05/23 12:12
你好,你第一個分錄沖紅就行了。

84784949 

05/23 12:18
賬是這樣下來的

84784949 

05/23 12:19
如果紅沖,其他科目就沒法平了

宋生老師 

05/23 13:23
你好,你只需要借進項,貸在建工程-勘察費就可以了。

84784949 

05/23 14:02
借進項稅貸在建工程勘察費嗎

84784949 

05/23 14:02
金額是稅額差嗎?沒明白啥意思

宋生老師 

05/23 14:05
你好,金額就是發票上的稅額

宋生老師 

05/23 14:05
你看你圖片上面的憑證,這個在建工程勘察費是不平的。

84784949 

05/23 14:08
是的,老師。如果按您說的操作,應該從第幾個分錄往下做

84784949 

05/23 14:11
走其他應付款是為了看到一共付了多少錢?開了多少票?有的是多次付款多次開票的

宋生老師 

05/23 14:12
其實你只需要做前面兩個憑證,然后做
借進項57.52,貸在建工程-勘察費57.52就可以了

84784949 

05/23 14:12
第一次分錄沖掉了其他應付款,所以第二筆分錄又調回來了

宋生老師 

05/23 14:14
。你好。所以它平掉了呀。其他應付款就余額為零。

84784949 

05/23 14:15
但是看不到付款總額和開了幾筆發票

84784949 

05/23 14:17
單從其他應付款科目里看不到開票情況

宋生老師 

05/23 14:18
你好,你要反應這個,可以先暫估,然后拿到發票沖減暫估

84784949 

05/23 14:19
這個賬存在交接問題,對方說只有做賬的知道,交接人就從賬面上獲取不到開了發票,付了幾次款的信息

84784949 

05/23 14:20
請問老師暫估分錄怎么做

宋生老師 

05/23 14:21
你好,是的,是只有做賬的清楚。
比如借在建工程-暫估,貸其他應付款-暫估

84784949 

05/23 14:25
剛才我傳的圖片只有最后一個分錄沒做,因為不平。那我怎么調這個賬呢?老師您能給我做個全的分錄嗎?從頭到尾

宋生老師 

05/23 14:28
你好,因為老師不知道你為什么要做這些,所以沒有辦法按照你的來做。
按照老師的理解,只需要做三個分錄就可以了。
你只需要做前面兩個憑證,然后做
借進項57.52,貸在建工程-勘察費57.52就可以了

84784949 

05/23 14:29
就是這位這個,這個賬存在交接問題,對方說只有做賬的知道,交接人就從賬面上獲取不到開了發票,付了幾次款的信息

宋生老師 

05/23 14:37
你好,是的。這個賬上不會體現發票,只會體現數據。除非去翻原始單據。
