問題已解決
老師,23年暫估5萬的票,24年來票7000剩余43000我打算24年匯算清繳納稅調增43000,但是賬上暫估余額還有43000,這個余額需要平掉嗎?我要怎么做分錄把這個余額平了



你好,這個你暫估的時候如何做的分錄。
05/22 14:26

84784947 

05/22 14:32
師我再給您寫下23年和24年的分錄如下 23年暫估 借管理費用-辦公費 50000貸 其他應付款-暫估50000 24年3月來票7000元3月記賬,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000然后又寫了第二個分錄借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000這是24年的分錄,我打算反結賬24年12月調整借利潤分配未分配50000(負數(shù)) 貸 其他應付款-暫估 43000(負數(shù)) 其他應付款-法人7000(負數(shù))相當于把3月第二個分錄紅沖,在寫正確分錄借利潤分配未分配7000 貸 其他應付款法人7000再改24年財報和季報,老師看對嗎

宋生老師 

05/22 14:32
你好,可以的,操作沒問題

84784947 

05/22 14:40
匯算清繳納稅調增43000,對嗎,那賬上暫估還有43000需要平嗎

宋生老師 

05/22 14:42
你好,是這樣子的,你這個暫估的是真實發(fā)生的業(yè)務,只是沒有發(fā)票的話不用調。
如果你這個暫估本身就是虛假的,就要沖減。

84784947 

05/22 14:45
匯算清繳需要納稅調增43000對嗎

宋生老師 

05/22 14:46
你好對的就是這樣,對的,就是這樣子的。

84784947 

05/22 14:53
非常感謝老師

宋生老師 

05/22 14:54
你好不用,不用客氣的人。
