問題已解決
企業(yè)虛開發(fā)票,應收賬款無法收回這一筆未做賬,但是企業(yè)繳納了虛開發(fā)票的稅金及罰款我做了營業(yè)外支出,這樣賬務處理對嗎?



可以的
可以這么做的
05/20 16:30

84784986 

05/20 16:31
做了營業(yè)外支出后導致企業(yè)本年度的凈利潤未負數(shù)

84784986 

05/20 16:31
但是企業(yè) ?第一季度交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在年度匯繳是不是要退稅

郭老師 

05/20 16:32
營業(yè)外支出導致你少交了稅款,匯算清繳需要納稅調(diào)增,調(diào)增之后有利潤的需要補稅才對呀。

84784986 

05/20 16:34
怎么調(diào)增阿

84784986 

05/20 16:34
調(diào)增填的是營業(yè)外支出金額?

郭老師 

05/20 16:34
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額,在這里面調(diào)增,在這里面調(diào)增,系統(tǒng)自動調(diào)增,不用做其他的了,就做這一個就可以了。

84784986 

05/20 16:37
目前就是這樣的阿

郭老師 

05/20 16:38
是的,對的。目前就是這樣做的呀。預繳的時候不需要考慮。你降低了利潤,不是少交了企業(yè)所得稅。

84784986 

05/20 16:38
那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯繳了阿,怎么處理啊

郭老師 

05/20 16:41
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額,在這里面調(diào)增,

84784986 

05/20 16:42
調(diào)增企業(yè)會交稅嗎?

郭老師 

05/20 16:42
調(diào)增之后有利潤的需要補稅才對
2025-05-20 16:32
