問題已解決
老師,有個員工報銷金額快遞費是97元,但是對方寄過來的時候跟我們報賬截圖是97元,對方使用了優惠卷,最后實際支付了70元的快遞費,但是我們要給她報銷97元,因為優惠券是人家的,所以發票少了27元,這個少的金額怎么辦?在5月份開出來的其他順豐發票也不能用進去吧?



有兩種思路:一是按實際支付 70 元報銷,和員工溝通說明后,借 “管理費用 - 快遞費” 70,貸 “庫存現金 / 銀行存款”70 ;二是按 97 元報,差額 27 元可作補貼(計入工資算個稅 ),或用其他經營相關合規發票抵補(不能用無關順豐發票 ),借 “管理費用 - 快遞費” 97,貸 “庫存現金 / 銀行存款”97
05/20 14:42

樸老師 

05/20 14:55
成本類:采購原材料、商品的發票;貨物運輸發票。
費用類:辦公費用(用品、設備等)、差旅費、業務招待費、廣告宣傳費、水電費發票。要確保合法、真實、與業務相關且符合稅務規定。

樸老師 

05/20 15:03
同學你好
有其他發票得按發票內容來做

樸老師 

05/20 15:10
滿意請給五星好評,謝謝

84785028 

05/20 14:46
用其他經營相關合規發票抵補的話,這個可以用什么樣的發票?報銷已經發了,發票審核不是我這邊審核的,所以我現在做賬才發現少的

84785028 

05/20 14:58
老師,還有一個問題就是報銷的時候出納在回單上面備注了物流費,所以是不是其他發票不能用來抵補了呀?

84785028 

05/20 15:05
好的,謝謝
