問題已解決
老師,供應商給我們開票,用其他公司的名稱開票,這樣怎么操作



您好,這種最好合同也變更下吧
05/19 15:52

84784977 

05/19 15:52
我們沒有合同

劉艷紅老師 

05/19 15:54
沒有合同的話,那轉錢到開票公司

84784977 

05/19 15:54
4月的現在開票。我需要在入庫系統怎么做一下。

劉艷紅老師 

05/19 15:56
你四月沒有做賬吧

84784977 

05/19 15:56
入庫選的是原供應商,而不是開票的單位

84784977 

05/19 15:57
4月暫估了,

84784977 

05/19 15:57
庫存核算,入庫時,選的是原供應商而不是開票的單位

84784977 

05/19 15:58
用友軟件,我們開了庫存核算模塊

劉艷紅老師 

05/19 16:02
這個你做個分錄就可以了
借:應付賬款-原
貸:應付賬款-新

84784977 

05/19 16:06
老師,摘要怎么寫?這樣操作可以嗎?以后若頻繁發生這種情況也可以嗎?

劉艷紅老師 

05/19 16:06
摘要寫調賬就可以了,這樣操作只要發票和轉賬一樣就可以
