問題已解決
老師,您好!請教您 企業(yè)的賬套庫存數(shù),利潤表的成本與利潤總額數(shù)都與稅務(wù)平臺的數(shù)據(jù)不一致!這樣是先把賬套的數(shù)據(jù)更正好再去更正稅務(wù)平臺的數(shù)據(jù)嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!



同學(xué),你好
嗯嗯,是的
05/19 12:47

84784967 

05/19 12:51
老師,可是賬套的存貨在結(jié)轉(zhuǎn)成本核算的時候,利潤表的主營業(yè)務(wù)成本為0,可是有收入,如何處理更好呢?

小菲老師 

05/19 12:53
同學(xué),你好
那就說明結(jié)轉(zhuǎn)成本不對

84784967 

05/19 12:55
老師能給予指導(dǎo)一下如何處理會更好嗎?謝謝老師!

小菲老師 

05/19 12:56
同學(xué),你好
你出售庫存商品,你的成本要根據(jù)收入相匹配的。
比如你購買100元,出售200元,那結(jié)轉(zhuǎn)成本就要結(jié)轉(zhuǎn)100元

84784967 

05/19 12:58
她當(dāng)時就沒有做產(chǎn)成品入庫,然后就又有銷售收入確定了

小菲老師 

05/19 12:59
同學(xué),你好
那這樣,成本就是0?

84784967 

05/19 13:01
出售了商品沒有成本,正常嗎?

小菲老師 

05/19 13:03
同學(xué),你好
不正常,是因為你之前做了費用

84784967 

05/19 13:05
是她沒結(jié)轉(zhuǎn)成本這筆分錄,然后電子稅務(wù)平臺又填寫了利潤表的成本金額,反正就是很亂,我就想請教老師,這種情況,我是先不管電子稅務(wù)局平臺的數(shù)據(jù)了,直接先以賬的數(shù)據(jù)進行調(diào)整更正賬務(wù)處理嗎?

小菲老師 

05/19 13:08
同學(xué),你好
先把數(shù)據(jù)更正正確,再申報

84784967 

05/19 13:12
老師,您好!她的存貨包括原材料,半成品,庫存商品的數(shù)據(jù)都是不對的,那就進行全部調(diào)整賬務(wù)處理吧?

小菲老師 

05/19 13:15
同學(xué),你好
嗯嗯,可以的

84784967 

05/19 13:19
謝謝老師

小菲老師 

05/19 13:20
不客氣,祝工作順利

84784967 

05/19 15:01
老公,您好!收到政府招商引資的裝修補貼款,這個應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?謝謝老師指導(dǎo)!

小菲老師 

05/19 15:01
同學(xué),你好
借:銀行存款
貸:營業(yè)外收入、其他收益

84784967 

05/19 15:04
前任做了,遞延收益,也沒有每年攤?cè)霠I業(yè)外收入,這樣處理對嗎?

小菲老師 

05/19 15:05
同學(xué),你好
做了遞延,那要每年分到營業(yè)外收入的,不然就會一直掛著
