問題已解決
請問下老師,已付款,已收到貨,沒有收到發票,且商品已賣出,怎么做會計分錄



您好,暫估入庫存,發票來了再紅沖,然后按發票做分錄
借:庫存商品 貸:應付賬款 ,借:主營業務成本 貸:庫存商品
05/16 12:32

84784999 

05/16 12:48
那主營業務成本呢

84784999 

05/16 12:51
老師,暫估入庫,借:庫存商品-暫估入庫,應付賬款-暫估入庫(不含稅價)對嗎,庫存商品需要設置暫估入庫還有供應商名字嗎

董孝彬老師 

05/16 13:10
您好,主營業務成本的科目我寫在上面了呀,暫估庫存商品的目的就是為了結轉成本嘛,庫存商品不用設置暫估,應付賬款可以設暫估來區分 ,這是沒有來發票的

84784999 

05/16 14:29
好的明白了,還請問下,供應商給的樣品是免費的,但是賣出去是收費的,需要結轉嗎,如果需要,按照什么價格結轉呢

董孝彬老師 

05/16 14:56
您好,免費的我們庫存有入庫么,這個成本為0,不用結轉成本了

84784999 

05/16 15:09
庫存有入庫

董孝彬老師 

05/16 15:09
哦哦,入庫只是數量 ,不會有金額,體現在財務上沒有賬的
