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老師在嗎?請問一下我們公司4月社保有增員一個人,那我4月份是不是也要給她報個稅?



是,4月份 也要給她報個稅
05/14 11:49

84784978 

05/14 11:56
文文老師,那等于是這個月給她發多少工資就報多錢個稅對嗎?

文文老師 

05/14 11:57
實發工資+個人社保部分,即按應發工資填寫本期收入

84784978 

05/14 12:05
老師,這個人是我們親戚,說掛我們公司幫她交幾個月社保,是4月份給她增加的,扣了3月和4月的社保費,我就給她做工資,這樣賬怎么處理好呀

文文老師 

05/14 12:08
與正常員工的處理方式一樣的

84784978 

05/14 12:14
老師,4月份是不是這樣做
借:管理費用~工資 4000
? ? ? ?管理費用~社保1949.08(3+4月)
? ? 貸:應付職工薪酬? 2050.92
到了5月份發工資
借:應付職工薪酬? 2050.92
? ? ?貸:銀行存款? ?2050.92
我現在報4月份個稅就填2050.92元這樣對嗎?

文文老師 

05/14 12:19
借:管理費用~工資 4000
管理費用~社保1949.08(3+4月)
貸:應付職工薪酬 2050.92
這個科目,貸方金額不對

84784978 

05/14 12:45
文文老師,我公司只是幫親戚交社保,所有的費用她自己出,那這賬務怎么處理比較好?

文文老師 

05/14 14:23
全部自行承擔,交社保時 借:管理費用-社保費 貸:銀行存款

84784978 

05/14 14:38
老師,但我是準備每個月給她做點工資,這樣避免以后怕查

文文老師 

05/14 14:40
工資按 2050.92計提與發放,可以的

84784978 

05/14 14:51
如果給她發工資就要先計提工資吧?社保實際扣多少就做多少
借:管理費用~社保1949.08
貸:其他應付款~社保1949.08
然后繳納社保
借:其他應付款~社保1949.08
貸:銀行存款? 1949.08
4月計提工資
借:管理費用~工資? 4000
貸:應付職工薪酬~工資4000
5月實際發放工資
借:應付職工薪酬~工資4000
貸:銀行存款(實發數)2050.92
? ? ? ?其他應付款~社保? 1949.08
文文老師,你幫我看下是不是這樣做?請老師幫我指正

文文老師 

05/14 14:57
借:管理費用~社保1949.08
貸:其他應付款~社保1949.08
這個分錄不用寫了。否則 其他應付款會有余額
