問題已解決
就是我們公司之前開業時賬是給人代賬做的,2023年6份開業,去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調,(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現金20000,貸:其他應付款法人20000)2023年一筆2萬現金,2024年又一筆2萬現金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調整合適,還是說不要去調整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現金,因我們現在報銷直接報銷轉賬的)



同學你好
如果是虛擬的,就要調整,調整就做紅字分錄
05/11 12:59

84784981 

05/11 13:01
紅沖現金出現負數了?

小菲老師 

05/11 13:01
同學,你好
哪個科目負數?

84784981 

05/11 13:04
老師你示范一下

小菲老師 

05/11 13:05
同學,你好
你之前
借:庫存現金20000
貸:其他應付款? 20000
你現在紅沖
借:庫存現金? -20000
貸:其他應付款? -20000

84784981 

05/11 13:08
那個申報工資36620和車輛使用1255.45要在那里調整啊,老師

小菲老師 

05/11 13:08
同學,你好
都是假的嗎?

84784981 

05/11 13:13
就是這個問題,代賬公司寫的,現在公司想處理一下

小菲老師 

05/11 13:14
同學,你好
如果是假的,之前的分錄找到,做紅字分錄。
如果是真實,就不要動

84784981 

05/11 13:16
工資和車輛使用費都是從這個寫著借:應付工資
貸:庫存現金,
借:管理費用
貸:庫存現金

小菲老師 

05/11 13:23
借:應付工資 負數
貸:庫存現金 負數
借:以前年度損益調整 負數
貸:庫存現金 負數
