問題已解決
老師,我們幫單位的子公司購買復合肥,本級單位是建筑公司,然后幫農業公司購買復合肥,報銷是從建筑單位出的,想問下這科目怎么做呢



你好,你現在是做建筑公司的賬,是不是?
05/08 14:11

84785011 

05/08 14:11
是的建筑公司賬

宋生老師 

05/08 14:11
你好,這個你們公司借其他應收款貸,銀行存款就可以了。

84785011 

05/08 14:19
沒有開發票的,開了一堆辦公室費用發票拿來抵的。

84785011 

05/08 14:20
開了發票,開到建筑單位抬頭

宋生老師 

05/08 14:23
你好,這樣是不可以的。嚴格來說這種操作屬于虛

宋生老師 

05/08 14:23
這樣是不可以的。嚴格來說這種操作屬于虛開
你如果一定要做的話,你就只能建筑公司當自己公司的業務了。

84785011 

05/08 14:24
復合肥發票開的是建筑公司的抬頭,我是不是要掛賬,其他應收款

宋生老師 

05/08 14:25
你好,這個在外賬上面就不用掛了,因為你本身就是建筑公司付的錢,然后建筑公司又拿到了發票。

84785011 

05/08 14:25
那復合肥做什么科目啊

宋生老師 

05/08 14:25
你好你可以做庫存商品或者原材料。

84785011 

05/08 14:26
啊,這個怎么做材料啊。

宋生老師 

05/08 14:27
你好,你們如果用不到這個材料,你可以做庫存商品。

宋生老師 

05/08 14:27
說實話,這種本身就是票開錯了就不應該這樣開,所以你想做到完美是沒辦法的。
一個本身不合法合規的東西沒有辦法靠會計做兩個憑證,它就能夠做到完美。

84785011 

05/08 14:27
那我最后拿到農業公司去使用了,我怎么清賬

宋生老師 

05/08 14:28
你好,你把這個貨物再賣出去。

84785011 

05/08 14:28
800塊錢,沒必要這么麻煩把。

宋生老師 

05/08 14:29
你好,操作流程就是這樣了。
