問題已解決
你好 老師 4月紅沖3月所開的發票,收到的退稅,如何錄入會計分錄?謝謝。



同學你好
退的什么稅
05/07 17:09

84785031 

05/07 17:10
退增值稅

樸老師 

05/07 17:12
這個沖抵這個月的藍字發票就可以了,為啥退?這個一般不退呀
都是沖抵這個月的藍字發票

84785031 

05/07 17:14
當時因重負開具發票,造成多繳稅,所以次月就開具紅字發票了。另在申報增值稅時,提示可以申請退留抵稅。

84785031 

05/07 17:14
重復開具

樸老師 

05/07 17:15
同學你好
四月紅沖的那四月沒有開藍字發票嗎

84785031 

05/07 17:17
對的,沒有開藍字發票呢

樸老師 

05/07 17:19
那你就負數申報增值稅申報表
這個不退稅
等哪個月有藍字發票的時候就沖抵了
