問題已解決
你好,被**方收到我們項目工程款,收到的是銀行承兌匯票,轉給了我們公司,我們又轉了一部分現金給被**方支付墊付的資金和稅金,這筆轉給被**方的現金怎么記賬呢?



同學你好, 當初 被**方,給你們墊付款項時,你們有沒有記賬, 如果記賬了,就沖銷那個往來賬,
比方說,墊付時
借:某費用
貸:其他應付款-被**方
現在
借:其他應付款-被**方
貸:庫存現金
05/05 17:02

84784957 

05/05 17:08
被**方沒有墊付資金,都是老板個人墊資,但是被**方要把這筆墊付資金還給我們老板個人,之前墊付的資金沒有做賬

apple老師 

05/05 17:38
那這樣處理:
第1,如果這個錢,將來還要收回來,
借:其他應收款?
貸:庫存現金
第2,如果這個錢,不會收回來了,實際也就是你們的開銷,按照實際用途計入如下科目:
借:工程費用/管理費用 等科目
貸:庫存現金
