問題已解決
2024年暫估的分錄 借 主營業務成本 20000 貸 應付賬款暫估 20000 25年這2萬票沒來,A105000表30欄納稅調增20000, 賬上調整分錄 借 應付賬款暫估20000 貸 利潤分配未分配利潤,這樣對嗎,其他表還需要填嗎?



你好,你實際有收到這個貨物嗎
04/28 16:05

84784947 

04/28 16:33
沒有,老師

宋生老師 

04/28 16:34
你好如果他本身就就是一個假的,那應該去更正去年的季度申報。

84784947 

04/28 16:37
但是四季度稅報完了

宋生老師 

04/28 16:38
你好,,要去更正申報,其實匯算只是為了調整會計與稅法的差異。
你如果本身就是錯的,那么就應該去更正。
不然你這個應付賬款都沒辦法評。

84784947 

04/28 16:38
都已經繳款了,再重新報會不會引起關注,24年納稅調增不行嗎

宋生老師 

04/28 16:39
你好,關鍵是你這個應付賬款都沒辦法做平的呀。
你愿意進入營業外收入重新交一次稅嗎?

84784947 

04/28 16:41
老師,您的意思這筆暫估進2025年的營業外收入,是嗎

宋生老師 

04/28 16:41
你好,操作是可以,但是你又要交一次稅。

84784947 

04/28 16:44
這個本來什交稅的,24年納稅調增,25年賬上借應付賬款暫估? 貸 利潤分配未分配利潤 這樣操作可以嗎

宋生老師 

04/28 16:45
你好,操作是可以的。
