問題已解決
老師您好,科目余額表應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅期末借方有余額0.02元應(yīng)該怎么處理合適呢



可結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
04/27 10:56

84784994 

04/27 10:57
這個差異是我小規(guī)模時候產(chǎn)生的, 現(xiàn)在我是一般納稅人

文文老師 

04/27 10:58
直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

84784994 

04/27 11:14
老師這樣的話我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不成立,然后差額剛好是0.02元,您看下我的科目余額表

文文老師 

04/27 11:15
直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,再結(jié)轉(zhuǎn)損益,不會導(dǎo)致不平

84784994 

04/27 11:16
老師是不是借方些營業(yè)外收入

文文老師 

04/27 11:19
你是借方有余額,借:營業(yè)外支出 貸:銷項
