問題已解決
在3月沒有收到采購發票的時候做了暫估成本,4月收到采購發票了,這樣做的分錄,但主管說不要借:庫存,貸應付這一筆,紅沖暫估之后,直接按照發票入成本,應該怎么做?



這筆分錄直接沖紅,重新計入一個正確的憑證
04/24 15:34

84784955 

04/24 15:36
這樣可以嗎

84784955 

04/24 15:37
收到的發票是這樣的

sara張老師 

04/24 15:38
嗯嗯 按正確的發票金額和數量開具即可

在3月沒有收到采購發票的時候做了暫估成本,4月收到采購發票了,這樣做的分錄,但主管說不要借:庫存,貸應付這一筆,紅沖暫估之后,直接按照發票入成本,應該怎么做?
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