問題已解決
物業公司確認當月收入中,代收電費和水費的會計分錄處理



您好,
借:銀行存款
貸:其他業務收入
應交稅費
04/17 21:21

84785021 

04/17 21:25
水電費的預收處理,及應收未收的處理

劉艷紅老師 

04/17 21:28
你們只是代收,全都交給水電局的嗎?

84785021 

04/17 21:29
是的,只是供電局給我們一個服務費

劉艷紅老師 

04/17 21:31
你們按這個服務來申報收入就可以了

84785021 

04/17 21:33
現在跟服務費沒關系,是上面那一條提問?

84785021 

04/17 21:33
水電費的預收處理,及應收未收的處理

劉艷紅老師 

04/17 21:36
借:銀行存款/庫存現金等(實際收到的金額)
貸:其他應付款 - 代收電費/水費(分別對應電費和水費的金額)

劉艷紅老師 

04/17 21:37
向供電局或供水局支付代收款項時
借:其他應付款 - 代收電費/水費
貸:銀行存款/庫存現金等(實際支付的金額)

劉艷紅老師 

04/17 21:40
應收未收
借:應收賬款
貸:其他業務收入

84785021 

04/17 21:53
在一個物業賬單月中,我應該怎么把應收賬款和實收賬款做賬

劉艷紅老師 

04/17 21:54
比如收到錢了
借:銀行存款
貸:主營業務收
未收到
借:應收賬款
貸:主營業務收入
后面又收到
借:銀行存款
貸:應收賬款
收到你就計銀行存款,沒有收掛應收賬款

84785021 

04/17 21:58
這個賬單月中實收的金額有本期收的,有清欠的前期的,還有收的預收,怎么處理

劉艷紅老師 

04/17 22:13
你做賬在前面備注下就可以了

劉艷紅老師 

04/17 22:13
是本期的就寫本期,是收到前面的就寫收到前面的,預收就寫預收
