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實(shí)務(wù)
問題已解決
當(dāng)月使用電費(fèi),沒開票,沒付款怎么入賬



借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款
04/14 17:31

文文老師 

04/14 17:40
沖銷原分錄,再做專票費(fèi)用分錄

文文老師 

04/14 17:47
哪個科目余額負(fù)數(shù)?

文文老師 

04/14 17:55
再做結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄

文文老師 

04/14 18:03
借:銷售費(fèi)用 貸:本年利潤

文文老師 

04/14 18:12
是的,你的理解是對的。

文文老師 

04/14 18:20
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

84784981 

04/14 17:33
第二個月開來專票怎么處理呢

84784981 

04/14 17:42
我是這樣做的,為什么余額是負(fù)數(shù)呀

84784981 

04/14 17:49
銷售費(fèi)用電費(fèi)是負(fù)數(shù)

84784981 

04/14 17:58
負(fù)數(shù)怎么做啊

84784981 

04/14 18:08
也就是費(fèi)用減少,利潤增加,那是進(jìn)項稅增加,費(fèi)用減少,是這個意思嗎?

84784981 

04/14 18:18
感謝老師的講解
