問題已解決
2024年申報匯算清繳申報,招待費欄,2024年期間餐飲招待發票一半沒收到,錢已經全部付了,在次年2025年收到剩下另一半發票,在2024年要不要納稅調增另一半發票?



不需要的,匯算前收到發票就行
04/11 11:04

84784950 

04/11 11:07
2024年剩下發票沒有做進管理費用招待費,在2025年剩下收到的另一半發票做了管理費用招待費,這樣做賬對嗎,2024年不用調增這個另一半發票是吧

家權老師 

04/11 11:11
那個需要先在24年計提那個招待費

84784950 

04/11 11:30
我沒有在2024年計提,就2024年做了借預付賬款貸銀行存款,在2025年做了費用,那現在2024年匯算清繳,這個另一半的發票要不要納稅調增呢,還是不用理了呢

家權老師 

04/11 11:34
那個是24年發生的費用,應該做到24年

84784950 

04/11 11:35
但是現在這個另一半發票做到了2025年了,應該怎么處理呢

家權老師 

04/11 11:37
把今年的憑證調整,做以前年度損益調整

84784950 

04/11 11:44
怎么做賬呢

家權老師 

04/11 11:45
借:利潤分配-未分配利潤
貸:其他應付款

84784950 

04/11 12:04
然后呢?再怎么做,我的匯算清繳怎么報呢

家權老師 

04/11 14:13
直接更正24年的報表,視同24年正常做了
借:管理費用-業務招待費
貸:其他應付款
