問題已解決
老師,我們目前是代加工,a企業代加工,我們給加工費。a生產好了產品。我們從a買過來,再賣出去。我銷售結轉成本。我怎么知道成本多少了?



你好,你們從A買過來的金額,就是你們的成本
04/10 15:03

84785003 

04/10 15:10
是的哦。目前有點混亂我還得和銷售理一下。。老師我今天收到一張房租發票80萬專票,時間是去年六月到今年六月的,,時間都過一大半了。去年我也沒暫估。。這會收到這張票不知道咋做賬了。這筆是廠房的租金60萬和辦公室的20萬。一年的金額。

宋生老師 

04/10 15:10
你好嗯,你這個要做的話是需要計入以前年度損益調整的,你的匯算清繳做完了嗎?

84785003 

04/10 15:11
我還沒有做匯算清繳了。我怎么做賬了?去年的話就是7個月的。今年又過4個月了。

宋生老師 

04/10 15:14
你好,你這個最好就是去更正去年的所得稅申報表。
做賬是要先借預付賬款,以前年度損益調整,應交稅費,應交增值稅進項稅額。貸應付賬款。

84785003 

04/10 15:28
我是直接稅務局更正嗎??更正完了我做賬做到3月賬里面,3月收到的發票。借方以前年度損益調整,應交稅費應交增值稅進賬,貸方應付賬款嗎?

宋生老師 

04/10 15:29
你好,借預付賬款,以前年度損益調整,應交稅費,應交增值稅進項稅額。貸應付賬款。

宋生老師 

04/10 15:29
這樣就可以了。然后今年剩余的時期間進行攤銷,借,管理費用。租金貸,預付賬款

84785003 

04/10 15:52
老師,預付賬款和以前年度損益調整是兩個科目波?借預付賬款—今年的金額,以前年度損益調整去年7個月的金額。,貸方應付賬款。目前還沒付款。

宋生老師 

04/10 15:55
你好,是的,是2個科目了。

84785003 

04/10 15:56
我去年的是需要調整報表嗎?我去稅務局改正?

宋生老師 

04/10 15:57
你好,是的。是要調整的。

84785003 

04/10 15:58
我能不能不調整,我不想調整了。全部記到今年賬里面。我不知道怎么調整。

宋生老師 

04/10 15:59
你好,可以,但是有風險。
