問題已解決
3月的賬單還未付,對方也還沒發賬單過來,正因為這費用現在還未申報,現在3月的費用只能做暫估,但是暫估的金額多了,后面收到賬單和發票后怎么處理呢?那這種暫估多了的應該怎么處理呢



同學,你好
后面收到了發票,就把對應的暫估紅沖,然后根據發票重新做分錄
04/10 14:41

84785036 

04/10 14:45
如果是對方還未開發票的情況下,就這個月先暫估,做借:管理費用 / 銷售費用等(暫估金額)貸:應付賬款 —— 暫估應付賬款(暫估金額)
收到發票與暫估金額不一致,就做沖銷暫估:借:應付賬款 —— 暫估應付賬款(暫估金額,紅字)貸:管理費用 / 銷售費用等(暫估金額,紅字)
再按照正確發票的金額做借:銷售費用(發票金額)貸:銀行存款(發票金額)后期收到發票后直接這樣做可以?

小菲老師 

04/10 14:52
同學,你好
對,是可以的
