問題已解決
3月出售固定資產共收入503000,3月已匯入銀行,4月已繳納增值稅9766.98,附加稅(地方教育97.67,教育146.50,城鎮341.84),3月需要計提增值稅及附加稅嗎,計提分錄怎么做



你好這個是需要的。
你出售的時候是借,銀行存款貸,固定資產,清理應交稅費,應交增值稅銷項稅額。
然后再借稅金及附加,貸應交稅費,應交城建稅,教育費附加,地方教育費附加。
04/08 14:19

84784973 

04/08 14:22
那老師做固定資產處理該怎么做

宋生老師 

04/08 14:24
1.固定資產轉入清理
借:固定資產清理
累計折舊
固定資產減值準備
貸:固定資產
2.發生的清理費用
借:固定資產清理
貸:銀行存款
3.出售收入、殘料等的處理
借:銀行存款/原材料等
貸:固定資產清理
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

84784973 

04/08 14:25
那不是重復計入銷項稅了嗎

宋生老師 

04/08 14:31
不用,我第一次說的分錄實際上就是上面的第三個憑證。

84784973 

04/08 14:44
那就是第三個憑證不需要再做了是嗎

宋生老師 

04/08 14:45
你好,是的。只需要做一次就行了。

84784973 

04/08 15:35
那老師按簡易征收需不需要在結轉呢

宋生老師 

04/08 15:38
你好,你說的結轉是結轉什么科目?

84784973 

04/08 16:06
銷項稅,要不要轉入未交增值稅

宋生老師 

04/08 16:07
你好,這個按照現在的會計制度可以不用轉。

84784973 

04/08 16:12
那老師如果轉的話也沒問題的是嗎

宋生老師 

04/08 16:13
你好是的你要轉的話也可以的

84784973 

04/08 16:23
老師固定資產清理的這個數字是怎么查看,我這邊是總賬有一部分尚未處理掉,但沒辦法區分開

宋生老師 

04/08 16:23
你好,這個要看你自己是對哪一些固定資產進行清理
