問題已解決
發放工資多發200,我應該怎么怎么做分錄



你好,你們收回來借銀行存款,
貸應付職工薪酬工資。
04/08 14:08

郭老師 

04/08 14:11
多計提了沒
退了沒有

郭老師 

04/08 14:13
你好多記題了,你是紅沖了,但是你發放的是不是也多了?退回來了沒有?你現在應付職工薪酬有借方余額。因為你現在計提的是51550,支付的也是51550,只紅沖了計提的200,然后支付的這個200還沒有充回來。

郭老師 

04/08 14:16
借應付職工薪酬工資,200
借管理費用工資-200
借其他應收款、個人200
貸,應付職工薪酬,工資200。

郭老師 

04/08 14:23
你好,把這個其他應收款個人200改成銀行存款,具體的哪里不對?

郭老師 

04/08 14:38
對方開給你單位的發票,如果你已經確認了收入對應的成本,可以這么做的。

84785011 

04/08 14:10
我這樣做對嗎,需要怎么更改分錄

84785011 

04/08 14:12
多計提了

84785011 

04/08 14:13
我現在要怎么做分錄合適

84785011 

04/08 14:14
我要怎么改呢

84785011 

04/08 14:14
51550是包括多發的200了

84785011 

04/08 14:15
發放也是多了

84785011 

04/08 14:15
自然人系統是發了51530元

84785011 

04/08 14:20
這樣不對吧,我現在想在這筆分錄里面直接改了,因為錢已經退回來了

84785011 

04/08 14:37
明白,小規模先開票了,沒付款,應該怎么做呢?
是不是借主營業務成本,應付賬款?
