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你好老師,我公司是小微企業,財政撥款是科技研發項目款,做分錄借銀行存款,貸專項應付款,支出時怎么做分錄?



你好,你支付的時候借專項應付款,貸銀行存款就可以了。
04/07 18:56

84784998 

04/07 19:00
你好老師,這個專項款科技局分了三大塊,人工,材料,設備(不能做固定資產),這個做賬是怎么區分?

宋生老師 

04/07 19:02
你好,這個你可以自己設置二級科目
比如專項應付款-xx項目-材料費/人工費等,貸銀行存款

84784998 

04/07 19:09
你好老師,收到財政撥款是需要設設置二級科目嗎?當時做的是,借銀行存款,貸專項應付款某某項目,

84784998 

04/07 19:37
你好老師,這個項目支出一部分是專款專用,剩余的部分自籌,項目的支出必須要大于專項款。

宋生老師 

04/07 20:33
你好,這個錢要還的嗎?

84784998 

04/07 20:35
你好老師,這個錢不還

宋生老師 

04/07 20:36
你好,這個正常是要做在建工程,然后轉入固定資產。
只是你上面說不能入固定資產,就按你說的,借銀行存款,貸專項應付款某某項目,就可以了。支付的時候,做相反的分錄就行。

84784998 

04/07 21:09
你好老師,收到財政撥款是需要設設置二級科目嗎?當時做的是,借銀行存款,貸專項應付款某某項目,

84784998 

04/07 21:10
你好老師支出的時候專項應付款設置二級科目,收到錢時專項應付款設置二級科目嗎?

宋生老師 

04/07 22:11
你好,是的,一開始就要設置。

84784998 

04/07 22:26
你好老師,你前面說的專項應付款某某項目人工費材料費,專項應付款設置三級科目,支出時用這個科目,但是收到財政款時專項應付款怎么設置?

宋生老師 

04/08 08:04
你好,你可以設置借銀行存款,貸其他應付款-財政撥款
然后借其他應付款-XX項目-材料款,貸銀行存款
最后這2個其他應付款對沖。

84784998 

04/08 13:42
你好老師,最后這兩個專項應付款對沖就可以了?

宋生老師 

04/08 13:43
你好,是的,最后對沖就可以了。
