問題已解決
請問老師,我公司去年收到一張專票,今年3月,又收到這張專票的負數紅沖,我應該怎么做賬?我是小規模



你們是什么會計準則
04/04 13:09

84785042 

04/04 13:10
小企業會計制度

樸老師 

04/04 13:11
之前收到這個發票分錄怎么做的

84785042 

04/04 13:20
借 銷售費用-廣告宣傳費 貸 庫存現金

樸老師 

04/04 13:22
那你現在把錢要回來做
借現貸利潤分配未分配利潤

84785042 

04/04 13:35
問了對方,說是弄錯了,錢不能退,再重開發票,那也得是4月份開了,那我三月份收到的這張紅沖,怎么做賬?

樸老師 

04/04 13:41
那就直接借費用科目負數借應付賬款

樸老師 

04/04 13:42
然后收到發票再做
借費用科目貸應付賬款
