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勞務(wù)派遣公司 。差額計稅。在增值稅中審報表中發(fā)現(xiàn)上期留抵稅額是31290.57.。。按簡易辦法計稅的銷售額是17555.。。。這兩個數(shù)值是什么意思呀,,,,,



你好,上期留底這個是以前月份的進(jìn)項減銷項,剩余的金額是31290.54
按簡易辦法的銷售額,就是你差額交稅收入減成本之后的不含增值稅的銷售額,是17555。
04/01 10:25

郭老師 

04/01 10:25
簡易計稅不能抵扣進(jìn)項的。

84784975 

04/01 10:34
這個留底稅額什么時候選擇抵扣都可以是嗎,
三月份沒有收入,增值稅全部空白保存,零申報就可以是嗎

郭老師 

04/01 10:37
是的
是的
是這么做的

84784975 

04/01 10:41
差額征稅的還可以抵扣嗎

郭老師 

04/01 10:42
可抵扣,這個只能是一般計稅的才能抵扣。

郭老師 

04/01 10:42
不可以抵扣,這個只能是一般計稅的才可以抵扣。

84784975 

04/01 11:02
一般計稅是什么意思呀,一般計稅怎么抵扣

郭老師 

04/01 11:04
你好,銷項稅額減進(jìn)項稅額
一般計稅的有6%的,還有9%的,還有13%的稅率

84784975 

04/01 13:36
就是差額征稅5%的一般納稅人還可以抵扣嗎

郭老師 

04/01 13:38
不可以抵扣,不可以抵扣,你這個屬于簡易計稅。

84784975 

04/01 16:13
就是算出差額征稅的稅費(fèi)就直接交是嗎

郭老師 

04/01 16:13
是的對的是的對的

84784975 

04/01 17:21
我每個月報增值稅之前是不是看看電子稅局有沒有開具的銷項票和收到的進(jìn)項票,如果沒有收入也沒有進(jìn)項是不是就直接選擇所有空白保存零申報就可以。每個月截止前報還是月初就直接報比較好

郭老師 

04/01 17:35
是的,一般納稅人,盡快申報。因為你不申報增值稅,沒有額度。

84784975 

04/02 09:09
現(xiàn)在進(jìn)行年度匯算清繳和年報了,我只需要看去年的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表嗎?我是今年才接手的,年報是報送去年的表,我直接報送12月份的報表是嗎

郭老師 

04/02 09:12
是的對的是的對的

84784975 

04/02 09:48
年度經(jīng)營情況報告是誰出?年度財務(wù)審計報告誰出?
工資發(fā)放財務(wù)憑證是從哪里看

郭老師 

04/02 09:55
第一個會計出。
第二個審計出。
第三個:公戶發(fā)放的,讓出納打印銀行回單呀。

84784975 

04/02 10:05
年度經(jīng)營情況報告怎么出?出具什么內(nèi)容

郭老師 

04/02 10:09
年度經(jīng)營報告?是企業(yè)或組織每年發(fā)布的綜合性文件,詳細(xì)說明其財務(wù)表現(xiàn)、經(jīng)營狀況、重大事項及未來戰(zhàn)略,面向股東、投資者及監(jiān)管機(jī)構(gòu)公開披露。其核心內(nèi)容包括財務(wù)報表(如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等)、管理層討論與分析、審計意見、股權(quán)結(jié)構(gòu)變化、風(fēng)險提示及未來規(guī)劃等?
