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老師您好,24年我們企業有收到政府補貼40萬元,是屬于高薪技術企業的補貼。24年會計在報送財務報表的時候把這40萬元寫到了投資收益,我是剛接手的,現在填寫企業所得稅匯算清繳要填寫這個A105030投資收益納稅調整明細表,這個40萬元我要填寫在哪里呢?謝謝老師

84784981| 提問時間:03/31 15:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
這筆 40 萬元的政府補貼不應填寫在 A105030 投資收益納稅調整明細表中。 企業收到的高新技術企業政府補貼,通常應根據具體情況判斷是否屬于不征稅收入。如果符合不征稅收入的條件,即企業能夠提供規定資金專項用途的資金撥付文件、財政部門或其他撥付資金的政府部門對該資金有專門的資金管理辦法或具體管理要求、企業對該資金以及以該資金發生的支出單獨進行核算,在年度匯算清繳申報時應填寫《A105000 納稅調整項目明細表》。在該表第 8 行 “(七)不征稅收入” 的第 4 列 “調減金額” 中填寫符合不征稅收入條件并作為不征稅收入處理,且已計入當期損益的金額。同時,若涉及專項用途財政性資金還應填報《A105040 專項用途財政性資金納稅調整明細表》,若涉及不征稅收入用于支出所形成的資產應填報《A105080 資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》。 如果不符合不征稅收入條件,則應計入應稅收入,在《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A 類)》(A100000)中直接計入利潤總額,按照正常的企業所得稅計算方法繳納稅款,無需在 A105030 表中填寫
03/31 15:55
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