問題已解決
我們子公司的賬,集團給付款并且集團員工拿發票來核銷,分錄為借費用,貸其他應付款-集團對嗎



您好,是的,是的,就是這樣的
03/30 12:41

84785027 

03/30 12:43
那么集團付給集團員工的預付款,借其他應收款-集團員工,貸其他應付款-集團嗎?

劉艷紅老師 

03/30 12:43
前面預付款你是怎么做賬的

84785027 

03/30 12:44
然后集團另外一名員工拿發票來報銷,但我們和集團都沒給他付過款,這個分錄怎么做啊

劉艷紅老師 

03/30 12:44
借:管理費用
貸:銀行存款

84785027 

03/30 12:45
預付款沒做賬啊,新賬套

劉艷紅老師 

03/30 12:53
意思是前面先付了,是吧

劉艷紅老師 

03/30 12:53
借:預付賬款
貸:銀行存款
借:管理費用
貸:預付賬款

84785027 

03/30 13:11
這個我們銀行存款沒付款,集團也沒付款,集團員工拿發票直接來報銷了,借費用,貸其他應收款-員工對嗎?

劉艷紅老師 

03/30 14:00
這個計入其他應付款-員工

84785027 

03/30 14:47
如果我想把這筆不掛員工,掛集團可以嗎?

劉艷紅老師 

03/30 14:48
意思這個是付給集團的,是吧

84785027 

03/30 14:50
就是這筆錢是集團員工拿來的發票,發票名頭不是集團,是我們公司的,入我們的賬,但是發票應該和集團掛往來嗎,分錄怎么做

84785027 

03/30 14:50
沒付款呢,就是拿來發票了

劉艷紅老師 

03/30 14:53
那這個掛員工就可以了,直接給員工

84785027 

03/30 14:54
好的,如果想掛集團可以嗎?

劉艷紅老師 

03/30 14:58
不建議,直接還給員工就可以
