問題已解決
老師,我是銷售方,跨年發生了銷貨退回,開了紅字發票,那我們紅沖做賬,是借應收賬款負數 貸以前年度損益調整-主營業務收入 貸應交稅費應交增值稅銷項負數,然后借以前年度損益調整貸庫存商品負數,然后結轉至利潤分配未分配利潤是嗎



你好,直接紅沖今年的銷售收入,不需要做以前年度損益調整
03/29 10:28

84785043 

03/29 10:30
我們用的是企業會計準則也直接紅沖嗎

家權老師 

03/29 10:31
是的,都是一樣的處理方式哈。申報增值稅也是直接沖今年的收入減少開票當月銷項稅

84785043 

03/29 10:32
調整往年的損益,我們都是用以前年度損益調整的

84785043 

03/29 10:33
直接就是原來藍字的變成紅字

家權老師 

03/29 10:37
開票紅沖收入不需要用以前年度損益調整,調整往年的成本費用才需要
