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老師,請問在實際工作中,業務發生有進項票全部錄“應交稅費-待認證進項稅額”,在確認勾選進項票后,確認金額后先把待認證的轉為進項稅額,再來做增值稅結轉嗎?這方面能講解一下嗎?謝謝



您好,有的,我們就是這樣操作的,
先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額
這樣增值稅申報表和賬款里的 應交稅費-未交增值稅是核對上了,
03/28 20:31

老師,請問在實際工作中,業務發生有進項票全部錄“應交稅費-待認證進項稅額”,在確認勾選進項票后,確認金額后先把待認證的轉為進項稅額,再來做增值稅結轉嗎?這方面能講解一下嗎?謝謝
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