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你好老師,我想問一下勞務(wù)派遣單位申報增值稅收入時,差額開票的收入記差額前的開票金額還是差額后的部分?



勞務(wù)派遣單位差額開票申報增值稅收入時,應(yīng)按差額后的銷售額確定。
03/27 13:18

84785025 

03/27 13:20
老師,會計記賬是不是應(yīng)該根據(jù)開票的金額記收入,然后扣除的金額記成本?

東老師 

03/27 13:21
對的沒錯是這么做賬的

84785025 

03/27 13:23
老師,這樣企業(yè)所得稅匯算時會提示收入和增值稅申報的收入差額太大,這樣沒事嗎?

東老師 

03/27 13:25
沒事,這個是可以合理解釋的

84785025 

03/27 13:45
老師,是不是增值稅申報的時候填寫全部的沒有扣除的也可以?我今天看提示又回去把增值稅申報表都改了

東老師 

03/27 13:50
沒有扣除不就是多交稅了嗎

84785025 

03/27 13:51
老師,沒有多交稅,因為每個季度都沒有超30萬,所以增值稅沒多交

東老師 

03/27 13:52
哦哦? 那這個不填也沒啥影響

84785025 

03/27 13:53
好的,謝謝老師,早知道不改了,我擔(dān)心有差異被找又把2024年的增值稅申報表都改了

東老師 

03/27 13:54
哦,沒事,改了也不影響啥

84785025 

03/27 13:56
好的,謝謝老師

東老師 

03/27 13:59
沒事 幫忙給個五星好評
