問題已解決
各位老師好,求賜教!!!業(yè)務情況如下:我公司去年的工程收入發(fā)票2025年1月份開具,部分成本票去年取回,前會計按照發(fā)票開具時間記賬導致2024年利潤虧損(匯算清繳涉及退稅!!),2025年第1季度的利潤很高,無正常成本票可入賬! 問題:在2024年匯算清繳時我能否把2025年開具發(fā)票收入和對應的那部分少量成本納入2024年匯算? 這樣做有啥風險嗎?一月增值稅已繳納



也就是應該屬于2025年的成本。你做到了2024年是嗎?如果是的話,匯算清繳納稅調(diào)增,然后賬務處理做到今年借工程施工貸以前年度損益調(diào)整,
借主營業(yè)務成本
貸工程施工,這個沒有風險
03/25 09:40
