問題已解決
老師,你好,我24計提的勞務費,并沒有明確寫暫估分錄是:借方成本貸應付勞務。25年收到發票我借方沖減成本,貸方進項稅金。可以這樣做分錄嗎?



是先原分錄紅沖,再做正確的分錄
03/20 14:38

84785043 

03/20 14:45
必須這樣操作嘛,每個都是100多項,沖死人啊

84785043 

03/20 14:45
跨年的也是這樣紅沖啊?

家權老師 

03/20 14:46
那么你弄個清單匯總沖就是,

84785043 

03/20 14:49
會計分錄怎么弄清淡匯總沖呢,在財務軟件上面每個都細分的

家權老師 

03/20 14:53
那么就沒法子了。需要對應沖了
