問題已解決
24年暫估的費用,25年發票來了,怎么調賬,如果24年暫估分錄:借:主營業務成本貸:銀行存款



借,其他應付款。貸,利潤分配,未分配利潤。
借,利潤分配,未分配利潤。貸,其他應付款。
02/13 11:04

84785041 

02/13 11:05
那上面那個暫估分錄是不是可以這樣寫,借:主營業務成本貸:其他應付款

郭老師 

02/13 11:06
暫估和發票一樣的可以。

84785041 

02/13 11:07
老師你上面怎么寫兩個分錄

郭老師 

02/13 11:07
是因為有一個紅沖的,然后還有一個做發票的不是嗎?

郭老師 

02/13 11:07
之前暫估了,我現在紅沖暫估,然后再做發票的。

84785041 

02/13 11:09
紅沖什么?24年就做了一個暫估分錄啊

84785041 

02/13 11:09
暫估的分錄不是那個啊

郭老師 

02/13 11:12
借主營業務成本,
貸其應付賬款暫估。
你暫估的時候可以做這個,
然后后期發票到了,你不得沖暫估嗎?我上面給你寫了兩個分錄。

84785041 

02/13 11:14
為什么不用以前年度損益

郭老師 

02/13 11:14
企業會計準則用以前年度損益調整,
小企業會計準則用利潤分配未分配利潤。
