問題已解決
我1月份計提社保和公積金分錄是 借:管理費用-社保費 管理費用-住房公積金 貸:應付職工薪酬-社保費 應付職工薪酬-公積金 當月繳納的時候分錄是這樣的 借:應付職工薪酬-社保 應付職工薪酬-公積金 其他應收款-社保 其他應收款-公積金 貸:銀存 1月計提工資是這樣的: 借:銷售費用 管理費用 貸:應付職工薪酬 這樣做賬可以不?



可以的,可以這么做的。
03/19 16:19

84784975 

03/19 16:22
但是期末余額不平

84784975 

03/19 16:22
其他應收款有余額

郭老師 

03/19 16:22
其他應收款發工資的時候才能體現。借應付職工薪酬,工資貸銀行存款,其他應收款,社保公積金。

84784975 

03/19 16:41
哦,這些分錄是正確的,計提本月工資的時候需要不需要做一個這樣的分錄
借:應付職工薪酬-工資
?貸:其他應收款-社保
? ? ? ? ?其他應收款-住房公積金

郭老師 

03/19 16:42
計提的時候不用做,發工資的時候再做就行。

84784975 

03/19 17:03
我在咱們實操練習那里看的,是計提工資的時候做

郭老師 

03/19 17:05
實際做賬中,建議你在發放的時候再做。

84784975 

03/19 17:08
之前沒有做,現在要不要補過來?

郭老師 

03/19 17:09
做不做都可以的,自己選擇。

84784975 

03/19 17:18
這個分錄不做也可以嗎?

郭老師 

03/19 17:32
次月發工資的時候再做也可以。
