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老師,一般納稅人,取得增值稅的專用發(fā)票,稅率是1%的米和油,購進后用的業(yè)務(wù)宣傳用,發(fā)票總金額5000元,稅額45.50元 會計分錄: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額1% )49.5 管理費用——業(yè)務(wù)宣傳費 5363.34 貸:銀行存款 5000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額9%)412.84 這筆分錄,是不是將應(yīng)交的增值稅已作為費用在稅前列支了呢?正確的分錄該怎么做。

84785028| 提問時間:03/19 12:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個需要視同銷售, 借庫存商品5363.34 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項49.5 貸銀行存款5000, 借銷售費用宣傳 貸庫存商品5363.34 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項市場價格*9%
03/19 12:28
84785028
03/19 13:10
這樣的話,視同銷售的銷項稅額就入了成本費用,在企業(yè)所得稅匯算時可以稅前扣除嗎?
郭老師
03/19 13:12
可以的,可以抵扣的。
84785028
03/19 13:46
老師,我稅的是增值稅已入成本費用了,還是稅前扣除嗎?
郭老師
03/19 13:46
對的,是的,可以的,這個銷售費用都可以抵扣。
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