問題已解決
老師,你好,如果單位的辦公室的租金,房東沒有開發票給我們,也沒有通過對公賬戶轉賬,那這個怎么入賬呢



您好,這個是法人先墊付的嗎?
03/16 20:03

劉艷紅老師 

03/16 20:03
您好,這個是法人先墊付的嗎?

84784997 

03/16 20:04
是的,老板直接轉給房東的

劉艷紅老師 

03/16 20:05
如果公司不用還給法人,可以不用入賬

劉艷紅老師 

03/16 20:06
如果要還給法人,計入
借:營業外支出
貸:其他應付款-法人

84784997 

03/16 20:13
那年度匯算清繳的時候要做調增嗎

劉艷紅老師 

03/16 20:15
要的,這個要調增處理的
