問題已解決
老師我想問一下,我給員工應發工資3000元,扣除保險415元,實際發工資2585元。老師我計提和發放工資和社保分錄怎么做呢?保險單位已經都交完了。



借管理費用工資3000
貸應付職工薪酬工資3000,
借應付職工薪酬工資3000
貸銀行存款2585,
應交其他應收款,個人負擔的社保415、
借管理費用,社保
貸應付職工薪酬,社保。
借,應付職工薪酬,社保
其他應收款個人負擔的社保415貸,銀行存款。
03/15 13:21

84784999 

03/15 13:27
好的老師,老師我們公司是小規模納稅人,,然后購進取得發票和銷售開出發票需要考慮稅嗎?分錄應該怎么做呢

郭老師 

03/15 13:30
購入的不需要考慮企庫存商品貸應付賬款或者銀行放款。
銷售出去的需要借用收賬款或者銀行存款
貸主營業務收入
應交稅費,應交增值稅
季度30萬普通發票季度末的那一個月,
借應交稅費應交增值稅
貸營業外收入

84784999 

03/15 13:35
老師你說的我怎么看不明白呢?字打錯了吧

郭老師 

03/15 13:39
借庫存商品貸應付賬款或者銀行存款
銷售出去的需要借用收賬款或者銀行存款
貸主營業務收入
應交稅費,應交增值稅
季度30萬普通發票季度末的那一個月,
借應交稅費應交增值稅
貸營業外收入
那一個看不懂
圈起來
單獨給你解釋

84784999 

03/15 14:50
老師就這樣的情況,其實摘要說付12月份工資,然后也沒有走銀行存款或者庫存現金,現在就是應付職工薪酬薪酬貸方一直有余額

郭老師 

03/15 14:51
沒發工資,貸方就有余額。

84784999 

03/15 14:53
老師這是23年的,不是我做的,那我現在改怎么處理呢

郭老師 

03/15 14:53
這個是不對嗎?是沒有嗎?如果是的話,借應付職工薪酬
貸生產成本
