問題已解決
您好 老師,我們購買了一臺固定資產(chǎn)含稅價(jià)205000元,已經(jīng)投入使用,一般納稅人,現(xiàn)在收到一張發(fā)票價(jià)稅合計(jì)30000元還沒付款。這固定資產(chǎn)入賬、收到發(fā)票、分錄怎么寫呀?



你好,他是開了一部分過來嗎?
03/14 15:04

郭老師 

03/14 15:04
如果是的話,205000÷(1加稅率)這個(gè)填寫固定資產(chǎn)的不含稅金額。

84785006 

03/14 15:09
是的 開了一部分過來 詳細(xì)分錄咋寫 ?入賬:借:固定資產(chǎn)181415.93,貸:應(yīng)付賬款,收到發(fā)票:借:應(yīng)付賬款 26548.67 、進(jìn)項(xiàng)稅額3451.33 ,那貸方科目是什么?

郭老師 

03/14 15:10
沒有收到發(fā)票不做進(jìn)項(xiàng)稅額,收到多少做發(fā)票上面的稅額。

84785006 

03/14 15:11
就是現(xiàn)在不是收到3萬元發(fā)票嗎,這個(gè)分錄怎么做了?借:應(yīng)付賬款 26548.67 、進(jìn)項(xiàng)稅額3451.33 ,那貸方科目是什么?

郭老師 

03/14 15:13
你好
貸應(yīng)付賬款
的

84785006 

03/14 15:17
借:應(yīng)付賬款 26548.67 、進(jìn)項(xiàng)稅額3451.33 ,貸:應(yīng)付賬款 30000?那不是對沖了嗎這個(gè)應(yīng)付賬款科目?

郭老師 

03/14 15:20
是的
要不你的應(yīng)付賬款余額不對呀。

郭老師 

03/14 15:21
這相當(dāng)于是借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn),
借固定資產(chǎn)
進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款。
做了這個(gè),你只不過是合并起來了。

郭老師 

03/14 15:21
我寫的第一個(gè)是紅沖無票的固定資產(chǎn),第二個(gè)是在做發(fā)票的。
