問題已解決
老師您好,我公司有軟件退稅,增值稅申報表的即征即退金額跟我自己算的不一致。那么我在電子稅務局上,是先填寫一般納稅增值稅申報表呢?還是先把即征即退的退稅計算表那邊算好呢?謝謝老師



同學,你好
一般都是先填寫一般納稅增值稅申報表,然后再填寫即征即退
03/14 13:52

84784981 

03/14 14:18
增值稅申報表的即征即退銷售收入金額是自動帶出來,但是是不對的,他算了我一張紅沖的發票,另外退稅的金額也沒有減去3%。那么一般納稅人增值稅申報表是需要去調整嗎?

小菲老師 

03/14 14:20
同學,你好
你把截圖發我一下

84784981 

03/14 14:24
這是2個表格,辛苦老師

小菲老師 

03/14 14:30
同學,你好
你即征即退的項目是319409.29還是428066.37???

小菲老師 

03/14 14:34
同學,你好
你附表一有填寫嗎?

84784981 

03/14 15:17
實際是319409.29元。另外那個是增值稅申報時候自己帶出來的

小菲老師 

03/14 15:23
同學,你好
那你附表一填寫了嗎?
